XX集团2023年内部审计工作要点(计划)20230310
2023-03-09 09:24

XX集团2023年内部审计工作要点(计划)

2023年集团内部审计工作总体要求是:以XXXXXXX为指导,全面贯彻落实XXXXX精神,准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求,紧紧围绕“××××”任务目标和总体要求,聚焦主责主业,加强审计质量源头治理,推进审计监督关口前移,扫除监管盲区,深入反映体制机制问题,以高质量审计推进集团治理体系和治理能力现代化。为全面做好集团2023年内部审计工作,结合实际,现制定以下工作要点:

一、提高政治站位,服务集团发展战略

(一)提高政治站位,将服务集团发展战略作为中心工作。准确把握新发展阶段、构建新发展理念,坚持以中央、省、市重大政策和战略部署在集团落实、保障集团党委重大决策措施落地为首要职责,紧盯国企改革行动、创新驱动发展战略,坚决扛起审计职责,有力推动集团战略落地、有力强化风险防控、有力提升管理运营、有力促进目标完成,助力集团高质量发展。

(二)严格执行审计领域重大事项请示报告制度。落实党委请示报告制度,集团审计部将重要审计情况、重要审计报告、重大违纪违法问题线索等按程序向集团党委会请示报告,经批准后再按法定程序办理。

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